自查情况工作汇报(共7篇)

自查报告 时间:2021-11-15
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第1篇:自查情况汇报

自查情况汇报

为了确保春节期间的社会稳定,进一步增强风险防范意识,提高社区矫正工作质量,加强对社区矫正工作的监督以及对社区矫正对象进行有效监管。防止矫正对象脱管漏管和再犯罪,维护社会治安稳定。谏壁街道司法所根据市、区社区矫正工作领导小组的要求,认真进行了一次全面系统的自查,现将社区服刑人员纸质档案整理情况简要汇报如下:

一、解矫人员。截止2012年1月5日,2011年以来共解矫14人。对这部分人员的电子档案纸质化,按照目录顺序整理成册,春节以后装订完成后上交区矫正办统一保管。

二、目前在矫人员18人。其中剥权2人,缓刑16人,所有矫正对象再犯罪率为零。对2012年3月底前解矫的5人,在镇江市社区矫正管理平台上继续记录监管动态,待解矫后一并打印纸质档案,整理装订成册;对4月以后解矫的人员,逐步在新系统内录入人员基本信息资料和管理情况,并对之前的电子档案予以纸质化,该项工作量还是较大的,将安排在一季度完成。

三、存在问题。由于我们自身心理学知识的不足,在工作中面向矫正对象未能有效地进行心理测试,心理疏导和心理矫治。针对这一问题 1

我们会提高自身的心理学知识,及时了解掌握社区矫正人员的情况和动态;管理不到位,个别的不按时报到,外出不请假,我们会加强管理力度;由于方方面面的原因,社区矫正工作开展不平衡,有的村(居)目前重视程度不够,人员不够,经费少。公益劳动的内容方式我们还需要进一步充实和创新。

第2篇:自查情况汇报

自查情况汇报

按州分行的安排,我支行根据《四川邮政储蓄银行内控制度建设和执行情况现场检查方案》进行了自查,现将自查情况汇报如下:

一、内部控制环境与管理

明确划分了相关部门之间、岗位之间、上下级机构之间的职责。涉及资产、负债、财务和人员等重要事项变动都由集体研究决定。不同的工作岗位有相应的职责和权限,各个岗位有正式、成文的岗位职责说明;对重点岗位人员建立了台帐,并实行了轮岗。利用计算机程序监控等现代化手段,锁定分支机构的业务权限,对分支机构实施有效的管理和监控。按照规定进行会计核算和业务记录,建立完整的会计、统计和业务档案,妥善保管,确保原始记录、合同契约和各种资料的真实、完整。 建立了有效的应急预案。业务部门对各项业务经营状况进行了经常性检查,配备了兼职的稽查人员并设立了稽查部门;稽查部门按规定的频次对职能部门、营业网点开展了现场检查对现场检查中发现的问题进行了整改落实。建立了事前审查、事中复核、事后检查的监督控制制度;各项规章制度和业务操作流程已及时传达到了应知人员。

存在的的问题:各岗位之间无清晰的报告关系;信息交流和反馈机制未形成专门的制度。

二、会计、出纳的内部控制

会计人员能够依据国家统一的会计制度和本行的会计规范独立地办理会计业务 。会计账务做到了账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符。对会计人员实行了从业资格管理。

柜台人员按存款实名制的规定为储户开立个人存款账户,对储户提出的不符合实名制规定要求开立个人存款账户的予以拒绝。制定了密码定期更换制度和柜员终端异常的处理制度;使用计算机处理业务是严格执行用户口令、加密和权限管理制度,临时离岗按规定签退。

重要空白凭证、业务用章、现金实行了专人分管;建立了重要空白凭证、业务用章、现金领取、交接登记簿。

建立了查库登记簿,金库、票库出入人员登记簿,金库、票库钥匙交接登记簿;金库、票库值班记录。

存在的问题:会计岗位设置实行了责任分离、相互制约的原则,但由于人员严重不足有一人独自完成会计全过程的业务操作的现象存在。

三、信贷业务的内部控制内控

贷款业务的开办履行了完备的报批报备和授权手续;建立了相关的管理制度和操作规程;严格执行贷款内部授信制度,设立了专门部门负责贷款业务管理;设立了审贷委员会,信贷人员都经过培训并取得上岗证。贷前调查做到了实地查看,贷时审查做到了独立审贷,客观公正,充分、准确地揭示业务风险,贷后检查做到了实地查看,如实记录。严格授信管理,无超额度发放贷款;贷款期限、利率符合规定。建立了档案管理制度;档案管理情况。建立了激励制度和责任追究制度并严格执行责任追究制度。

四、公司业务的内部控制

开办公司业务履行了完备的报批报备和授权手续;建立了相关的管理制度和操作规程。从业人员经过培训并取得上岗证。对公账户开立符合相关规定,无违规开立账户情况;对开户资料审查严格,账户开户资料印章是否齐备,单位开户资料完整;新开立的银行结算账户都取得了人民银行核发的开户许可证或报备,无未经批准开立核准类结算账户;一般存款户及时在人行备案;无违反规定为同一客户开立多个结算账户的问题;开户单位都预留了印鉴,无临时存款账户超过有效规定期限仍然在办理资金收付业务;无一般存款户取现问题;严格按照《现金管理暂行条例》规定加强现金管理,无超范围、限额使用现金情况;建立了不大额现金提取和大额资金转账支付分级审批制度;严格执行大额资金分级审批制度,是否设立相应的管理岗位,明确大额交易管理职责;建立了大额支付热线联系制度;执行了大额支付热线联系制度;大额资金支付核实情况按规定进行登记;办理转账支付时进行了印鉴折角校验。执行了可疑交易报告制度,不在一般账户出售现金支票和取钱行为。建立了内外部账定期核对制度;银行对账单是真实有效;坚持双人上门对账、交叉、易人对账;坚持记账与对账发出和收回对账单分离原则;建立了对账单收回登记簿。无公款私存情况。

存在的问题:公司业务人员设置按要求进行了设置,但由于人员不足有兼职的情况,公司业务柜员一人有多个身份;未执行开立一般账户及时通知基本账户开户行的规定;有2户开户资料不全的帐户未启用,也未作销户处理。

五、中间业务的内部控制

开办的中间业务否符合国家法律法规和金融规章制度;履行了完备的报批报备和授权手续。发行绿卡按照实名制规定开立账户,取款、转账、消费等执行了相关的管理制度和操作规程。 存在的问题:未设专户核算代理资金。代理保险业务收入是保险公司手工结算,未在系统内核算。

会理县支行 二00九年三月二十七日

第3篇:自查情况汇报

检查情况汇报

星塘街立交工程一标项目接到,《关于开展全省建筑施工现场扬尘污染暗访检查的通知》中对存在不足,整改情况汇报如下:

1、建立了扬尘控制组织领导机构和考核制度并对工地进行了定期检查。

2、在建筑施工组织设计中:有扬尘治理方案并按要求进行监督管理。

3、施工现场已设有5牌1图。

4、施工围挡按高于米设置。

5、现场进行了洒水降尘和清扫。

6 现场设有冲洗设备、沉淀池,出入车辆进行冲洗,并建立了冲洗台帐。

7、对作业区的施工便道已进行硬化。

8、已对现场脚手架搭设规范,外围使用密目网保持干净整洁,无破损,做到了现场扬尘不外逸。

9、对现场建筑垃圾和渣土用密目网进行集中收集并覆盖。

10、对工地上易产生扬尘的地方进行洒水。

11、对未及时清运的建筑垃圾进行集中覆盖。

12、对在施工区域的裸露地面已用绿网进行覆盖。

中铁一局集团有限公司

苏州工业园区星塘街立交工程一标项目经理部

2012年12月7日

第4篇:自查情况汇报

自查情况汇报

根据《 通知》( 创组办 号)文件精神和市局统一部署,现将本人自查情况汇报如下:

一、思想方面: 能切实加强政治理论学习,尤其是马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表思想,增强党性锻炼的自觉性,进一步明确前进的方向。认真学习、理解市委、市政府实施“环三”发展战略重要性。努力提升自己的大局观和服务意识,

二、工作方面:在日常工作积极主动,勤奋努力,尽职尽责,遵守执法人员职责,较好的完成各项工作任务。不打着依法办事、按程序办事的幌子不作为,对办事的群众,能热情接待,及时解决问题,不拖不推。

三、纪律方面:能严格遵守党纪、国法,认真执行上下班制度,工作期间做到不上网玩游戏,不做与工作无关的事,时刻注意单位和个人形象。

在日常工作中还存在着不足之处:主要是工作上还缺乏创新精神和主动性,考虑问题还不够周到全面等,今后在工作中加以注意改正。同时提升学习能力、提升业务本领、提升创新能力、提升工作水平。

汇报人:

第5篇:自查工作开展情况汇报

XX烟草专卖局自查工作开展情况汇报

为贯彻落实省局(公司)领导在党组理论学习中心组读书会上的讲话精神和市局下发的《XX市烟草专卖局(公司)卷烟规范经营工作自查实施方案》精神,全面提升XX局(部)规范水平,促使企业平稳健康发展,近期我局采取以下措施开展卷烟规范经营自查工作。

一、制定了《XX烟草专卖局(营销部)规范卷烟经营行为专项自查实施方案》,成立了以经理(局长)XX任组长的规范卷烟经营行为专项自查工作领导小组,负责对全县规范卷烟经营行为专项自查工作的组织领导和全面督导。

二、统一思想,提高认识

今年以来,我局(部)多次召开中层会议和全体职工会议,传达省市局关于规范卷烟经营的电视电话会议和专题会议精神,从思想上统一广大干部职工对严格规范“生命线”的认识。

1、召开中层规范经营会议,传达了省、市局领导关于签订《XX年规范卷烟经营责任书》的精神,学习了责任书的内容,并进行了研讨,对下半年的规范经营工作进行了安排部署。

2、召开全体职工会议,局部领导传达了省局XX局长在省局(公司)党组理论学习中心组读书会上的讲话精神,并对今后的规范经营工作提出了更高的要求。

3、市局下发《XX市烟草专卖局(公司)卷烟规范经营工作自查实施方案》之后,我局(部)根据方案要求,首先召开相关人员会议,对方案进行了学习、理解、提高;其次把自查方案下发到各科室、所(队),要求以科室、所(队)为单位组织自学,达到人人准确理解自查方案的目标、原则、范围、内容等要求,打牢思想基础。再次根据自查阶段要求,把具体的自查工作按照部门进行了分工,印发了自查表格,要求大家分工加协作,认真对自查表格进行填写和梳理,全面自查不留死角。

以上是XX局(部)自查工作的开展情况,随着自查工作的阶段性推进,我局(部)将按照自查方案的要求,稳步推进,把自查做实、做细,不走过场、不留死角,勇于发现问题,暴露问题,确保“卷烟上水平”建立在更加严格规范和扎实工作的基础之上,确保广大干部职工从业的安康。

第6篇:安全工作自查情况汇报

向桥乡中小学、幼儿园安全工作

自查情况汇报

安全无小事,责任重于山。入春以来,我乡教育系统始终紧绷安全工作这根弦,积极推进“平安校园”建设,有效防范和遏制各类校园安全事故的发生,确保学校财产和师生生命安全,维护正常的教育教学秩序,现将自查情况汇报如下:

一、查责任制度

年初中心学校领导与中小学、幼儿园负责人签订二0一四年度“综合治理安全工作目标管理责任书”,学校(园)长分别与各处室、教职工签订了“一岗双责”责任书,按照教育部《中小学校岗位安全工作指南》,明确职责,层层抓落实。完善学校安全工作计划和安全工作规章制度,制订突发事件应急预案,定期举行各种应急演练。各中小学校(园)长还与乡派出所签订了“校车安全”、“周边环境治理和安全保卫”、“消防安全”责任书,做到安全防范到边到角。

二、查安全保卫

安全保卫是学校安全工作的第一道防线,我们乡向桥中学、白水中学、中心小学、白水小学等按要求配备了专职门卫,学校严格实行封闭管理,进出入人员记录详实。全乡中小学(含教学点)20个单位都配备了钢叉、警棍、催泪瓦斯、

1防割手套、盾牌等防卫器械。器械存放、使用规范。向桥中学安装了视频监控系统,实现校园监控全覆盖。

三、查安全教育

按照教育部的要求,所有年级每周开设一节生命安全课程,以中小学《安全教育读本》为载体,开展多种形式的安全教育活动,向桥中学、白水中学、中心小学建有心理健康咨询室,斌冲小学建有视频亲情聊天室和一部专用亲情电话。经常开展防中暑、防溺水、防交通事故、防自然灾害、防火灾事故、防踩踏等安全常识教育,增强师生的安全意识和自救自护技能。

四、查交通安全

我乡添置国标校车七辆,乘坐校车的是四个民办幼儿园和一个中心村幼儿园的孩子。所在的幼儿园都与车辆所有人及驾驶人签订了交通安全责任书,与车辆照看人员签订了幼儿上下车安全责任书,与家长签订了接送学生承诺书,严禁车辆超员、超速行驶。校车的行驶线路由乡政府、交警、校车公司、教育等联合划定监管,车辆照管人员监督驾驶人守法经营,管理、看护学生。幼儿园建立了行车日志,记录乘车学生数,安全运营情况。并教育中小学生不乘坐非法营运和“三无”车辆,遵守交通规则,在重点路段、路口设立交通护学岗。

五、查校舍安全

今春我们对全乡中小学校舍进行全部排查,对两处D级危房已封闭使用,对三个教学点出现的校舍安全现场制订了整修措施,并建立校舍隐患排查台账,整修一个消号一个,发现隐患及时整改。

六、查消防安全

中小学都配备了灭火器,应急灯,及时更换灭火器干粉,安全通道有标识,寝室、教室电器设备,线路都整改到位。户外运动器材腐蚀生锈都已拆除,每学期刷一次防锈油漆。今春对部分学校的安全隐患下达了整改通知书,限期整改,并将结果报告中心学校。不定期开展危险物品、刀具收缴,做好登记、集中销毁。

七、查食品安全

学校的食堂、超市是今春的重点整治对象,对卫生不达标,工作人员不着装的学校进行面对面的批评教育,并附加一定的经济处罚。学校食堂、超市管理制度齐全,进出货台账规范,索证索据制度落实较好。对四所校内超市的饮食品组织全面清理,收缴垃圾食品500余包,杜绝不健康食品入校入柜。

八、查日常安全管理

学校安全管理制度,应急预案齐全,定期隐患排查记录清楚,整改及时,责任明确。课堂上节节点名,就寝晚晚查寝,实行教师陪寝制,班班有家校联系卡,学生请假有记录,

教师家访有手记。法制副校长、驻校民警挂牌告示。注重了不同季节的安全防范重点,适时致家长一封信,家校联动,无缝对接。并建有详实的安全管理档案。

九、存在问题

1、白水中学、刘寨小学的教师住房经鉴定为D级危房,去秋已封存。请求上级拔付资金重建。

2、黄土小学、白水小学校门塌陷、倾斜,王榜小学教学楼牛腿钢筋裸露,急需资金整修。

3、公路沿线的白水小学、向桥中学、中心小学、毛咀小学、杨畈小学、斌冲小学均未安装减速带,这些学校紧邻公路,过往车辆较多,交通状况复杂,对学生安全构成严重威胁。

4、消防设施简陋。学校的教学楼、综合楼未安装避雷设施,大规模学校没有消防栓。

5、缺少专职门卫,教师编制紧,人员安排困难。

6、校车安全令人担忧,超员、超速时有发生,建议公安、交通部门加大查处力度。

向桥乡中心学校

2014年4月27日

第7篇:保密工作自查情况汇报

保密工作自查情况汇报

2011年的保密工作我们一直在不断努力地进行着,随着省科工局文件的不断下发,我们的保密工作也在不断的调整。为了更好地维护国家利益,维护公司利益,我们必须制定严格的规章制度来保障工作的顺利进行。但在制度的执行过程当中不免有疏忽的地方,为了今年的工作在年底有一个圆满的结束,在2011年的12月底我们会同各保密部门进行了一次完整的保密自查活动。

一、加强领导,落实责任

为进一步落实科工局下发的文件精神,相关领导负责人成立了保密工作自查小组,对此次活动的方案及相关的测评做了部署安排。要求公司保密办带头,各涉密部门分别按照要求落实此次活动。并且各单位的自查情况要上报公司保密办,以便及时做出处理。

二、加大宣传、教育的力度

各单位组织涉密人员,传达上级保密工作会议精神,学习保密法规及有关文件,针对文件中传达的保密工作措施进行集中学习,做到人人熟知,人人遵守,使这次的自查活动能够得到全面系统的开展。

三、健全保密队伍,加大管理力度

在公司全体员工的努力下,公司建立起了一只基本素质高、专业能力强、熟悉保密法及各项制度的保密工作队伍。

1、加强对涉密人员的管理,按照新《保密法》的要求。

2、涉密载体管理:在2010年工作的基础上,今年的涉密载体台帐建立的更加健全,涉密文件的制作、收发、借阅、存放、销毁等环节均符合公司规定。

3、对保密要害部门部位进行不定期检查,对检查内容进行书面记录,并对存在问题提出书面整改意见,加大了对外来人员的控制,使保密要害部门部位符合相关标准。

4、进一步加强了计算机的管理,结合《国防科技工业安全保密“六条规定”》中的具体规定,对信息设备台帐进行检查,修订完善计算机信息安全保密管理规

定,真正做到了“物理隔离”。

今年,我公司在省、市保密局、省科工局的领导下,对新标准进行了系统学习,今年按照标准要求,严格管理,保密工作日趋制度化、规范化,今年没有一起违法事件发生。但在自查中我们也发现了自己的不足:

1、在保密要害部门部位对外来人员的控制情况还应当加强;

2、对涉密载体应当加强规范管理;

3、涉密计算机的密码应当切实做到一月一换。

针对不足,公司保密委专门召开会议,制定了各种措施,期望在2011年的工作中避免不足,发挥优势,争创保密工作的新局面。

河北天圣机械工业有限公司保密委员会二〇一一年一月六日

开学工作情况自查汇报

房管局自查自纠情况汇报工作汇报

2016年开学工作自查情况汇报

某消防自查情况汇报

写检查工作汇报情况