公司生产经营总结3篇 总结公司经营情况

综合文章 时间:2022-10-08
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公司生产经营总结3篇 总结公司经营情况

公司生产经营总结1

  XX公司 2011年

  生 产 经 营 管 理 总 结

  2011年是公司改革发展年,在党委的正确领导和各有关部门的大力支持下,公司围绕年初确定的主要工作任务,全面贯彻落实科学发展观,以安全生产为基础,以服务主业为大局,以经济效益为中心,以市场发展为导向,以改革创新为动力,团结一致,顽强拼搏,不断优化组织体系,深化体制改革,强化基础管理,克服内外环境的不利影响,较圆满地完成了各项经济指标和工作任务,现将公司全年工作总结如下:

  一、经营收益简况

  至2011年12月31日,公司实现营业总收入×××万元,超额完成预算目标,实现利润总额××万元。资产总额××万元,负债××万元,净资产××万元,资产负债率××%,与去年同期的%减少××个百分点,资产较往年趋于良好。

  面对日益复杂的内外部环境,公司奋力拼搏,争创收益,力控成本,加强有关业务往来账的核算和监督,加快资金回笼,较好地完成了年初下达的经营预算目标。

  二、主要工作任务完成情况

(一)安全生产保持平稳局面

  继续落实安全生产管理目标责任制,建立分级管理的安全工作网络体系,逐级签订包括安全目标、工作要求、考核内容等的《安全生产责任书》,切实增强员工安健环责任意识和执行力。

  围绕“降本扭亏”战略和公司的管理需要,公司对预算管理进一步深化,根据往年预算指标执行情况、投资收益以及市场环境变化,参照“上下结合、分析编制、逐级汇总”的方法,编制形成了较为充分、合理的经营预算,预算项目精细到每个专业的明细科目,并对各科目增减作详细说明,预算范围由过去单一的经营资金计划扩大到生产经营、股权投资、资产折旧等全面的预算,对支持项目、劳资成本、物资采购、灰渣业务、股权投资等重要经营环节专项预算,提出明确的控制目标和具体实施方案,为调整结构、增量增收拓展了空间。同时推行目标责任人风险金预留制度,将完成情况、同比增幅纳入目标责任考核体系实行薪酬挂钩考核,强化预算刚性和执行力度,形成了各类业务良性竞争的局面,共同促成公司经营目标的实现。

(四)盘活资产,实现资源的最优配置

  为进一步拓展经营思路,培育新的经济增长点,提高社会市场化收入,经过近一年的酝酿、研究分析、摸底调查、咨询和筹备,并经请示集团公司同意,提出酒店物业出租的可行性报告,对上述资产进行了重新规划和优化整合,充分发挥了资产的区位优势,实现资源的最优配置,确保了国有资产保值增值。

  物业出租后,坚持合法合规、不留历史首尾的原则做好有关人员的遣散补偿工作;根据《企业会计准则》有关国有资产处置的程序,结合法律专家、评估单位意见和集体联席工作会议决议,以评估值为依据招标出售闲置资产,切实维护股东的合法权益;公司各部门着眼全局,按照职能分工主动协调,自觉加强安全保卫、施工现场安全监管、停车管

  理、装修方案报审、租金收缴等后续管理工作,实现业务平稳对接;下一步将加强组织领导,加快推进酒店清算和注销工作。

(五)精细化管理取得新的进展

  面对日益复杂的内外部环境,我们始终把精细化管理作为促进各项工作进步的龙头来抓,以增收节支为抓手,紧紧抓住精细化管理的“精、细、严、准”,着重推行超前管理、过程管理和动态管理,做到事前有预算,事中有控制,事后有分析。

  1、围绕目标,健全领导机构,积极引导,广泛动员,深入开展创收节支活动。根据 “节能减亏”的总体要求,结合公司实际制定“创收节支”方案,建立各部门节能降耗指标体系,全方位分解责任指标,细化量化增收节支措施,明确考核条件和奖惩兑现,以压力传递的方式,把目标任务细化落实到班组、岗位和个人,并把节能降耗的实绩与员工的收入直接挂钩,按月考核,兑现奖罚,增强了全员参与精打细算、增效降本的责任感和紧迫感,为增收节支任务的完成打下了良好的基础。

  2、进一步加强计划性管理

  公司在党委的指导下,从去年年底便开始酝酿2011年的整体工作思路。根据整体工作思路和年初经营班子研讨会会议精神,制定《2011年经营管理主要工作安排》,将计划开展的主要任务一一排开,明确计划完成时间和责任部门。每月由各部门定期报送上月工作总结和当月工作计划安排,没有按时执行落实的工作要求分析原因,制定整改措施;班组长及以上管理人员坚持写“工作日志”,并进行不定期抽查,有效地消除了工作“无计划、无执行、无检查、无反馈”的随意性行为,促

  三、存在问题

  公司在过去的一年里,敢于正视现实,勇于挑战,经过主业的精心指导和公司上下齐心协力,各项工作取得了很大的进步,但仍存在以下问题和困难:

  1、欧美债务危机的持续深化使世界经济形势更加不容乐观,低电价、高煤价等因素使火电厂生存危机日益凸显,主业市场形势总体严峻,“盈利难”问题趋于严重。加上多经企业深化改革要求公司适时调整战略定位,多经企业发展壮大、做大做强将成为历史,全面推向市场做精做优才是现阶段根本任务,因此多经企业的运营风险正在加大,生产任务缺口较为明显,给多经的持续经营带来了很多的困难。下一步公司将继续推行“增收节支、盈利攻坚”活动,对内挖潜降耗,从源头上加强成本目标控制,设法降低经营成本;对外强化管理和服务,千方百计抢占市场,提高经营收入,保证持续经营。

  2、多经企业多年的发展不是依靠市场力量推动,而是依靠主业对多经的持续扶持及支持,因而错失了市场机制体制建立和核心竞争力培育的时机,增加了现时分离改革中转型及结构调整的困难。下一步公司将强化市场观念,健全现代法人治理结构,完善市场化用人机制,主动追逐产品和服务的市场份额,关注市场动态,不断提高市场竞争能力,依靠自身的努力去赢得客户、赢得市场。

  3、部分人员的思想观念仍滞后于改革发展和市场变革形势,改革意识、竞争意识、市场观念仍然十分淡薄;公司将加强观念变革,积极做好宣传教育、政策引导和思想政治工作,强化危机管理,引导形成你

  追我赶、主动改革的良好氛围。

  4、安健环管理水平与厂要求尚有较大差距,个别承包商及员工有章不循,导致习惯性违规作业常有发生;下一步我们将加强与相关承包商的沟通与交流,提高工作凝聚力,加大宣传教育,积极采取组织培训、辅导检查等“帮扶”形式,促使承包商努力提高管理水平及安健环参与积极性,跟上电厂、公司推贯安健环管理的工作步伐。

  回顾一年来的主要工作,在各级领导的带领下,公司团结一心,开拓创新,紧紧围绕年初制定的各项工作目标,严控安全生产,深化机制改革,狠抓节支增盈,优化服务水平,较为圆满地完成了各项工作任务。下阶段公司将会继续贯彻执行上级部门的指示精神,带领和团结广大员工以高度的责任感,立足当前,放眼长远,积极探索多经改革后的发展思路,扎实工作,奋力拼搏,争取2012年工作再创新高!

  二〇一一年十二月二十三日

公司生产经营总结2

  公司生产经营总结

  公司生产经营总结2007-12-08 14:37:41第1文秘网第1公文网公司生产经营总结公司生产经营总结(2)公司生产经营总结

  光阴似箭,岁月如梭,转眼间2005年已结束,2005年是原创:实业公司从基本建设走向生产经营的转折阶段,是公司基础管理工作从零开始,从无到有进行各项基本建设的一年,同时也是大家的思想意识、工作方法从商品贸易向工业实体生产经营转变观念更新的一年,在这一年里,公司领导班子带领全体员工一边继续投资实施基础建设,一边探索寻求适应公司特点的生产经营管理方法和组织机构,同时积极拓展营销市场,增加贸易销售额,维持生存需要解决员工吃饭问题。一年来通过大家的共

  同努力,从管理体制上基本建立了各项规章制度,完成了组织机构及班子建设工作,基本建立了生产、技术、质量、财务、行政、销售等部门的基础管理工作。为了进一步规范公司管理工作,适应市场竞争需要,以发展眼光看未来的思路,在下半年重点抓了质量管理体系、环境管理体系、职业健康及安全管理体系的认证工作,于11月份一次性通过了相关部门的认证,通过管理体系的运行,系统地提高和完善了公司的基础管理工作,各项工作已逐步向标准化、制度化、程序化、科学化发展。在此对2005年公司的生产经营工作做一个简单的回顾总结,并谈谈2006年的生产经营目标及工作措施:

  一.2005年生产经营工作总结:

  1.实施基本建设投资,为生产经营做前期准备

  按照公司的宏伟蓝图规划,在2004年已建好办公楼及部份车间的基础上,上半年公司把重点放在基础建设上,通过外包方式投资建设了机加工车间,铆焊车间、生产仓库、生产办公室、广告牌等房屋建筑设施,总投资万元,今年投入资金万元;从煅炼员工队伍的局度出发,以提高大家的技术水平为目的,在专业技术人员的指导下,自制10吨行车2台,五吨行车3台,10吨龙门吊1台,总投资万元,今年投资万元;无形资产土地使用权总投资万元,今年投资万元;今年新购置了:车床、铣床、插床、立式升降铣床、外圆磨床、钻床等机器设备31台套,投入资金万元;为能树立公司形象、及时传达公司指令、宣传公司好人好事,增置了不锈钢宣传栏、播音音响系统及旗杆等设施投入资金万元;为丰富员工文化生活体现以人为本的管理思路,添置了电视机、洗衣机、电热蒸饭箱、双炒汤灶等福利设施,投入了资金万元;为规范、明确办公环境区域制作了室内标牌,投入资金万元。通过上述投资及大家的共同努力,公司已完成了厂房建设、设备配置、形象设计及后勤基础建设。具备

  了初步的生产能力,达到一定的生产规模设施,为生产经营提供了必备的前提条件。

  2.建立健全公司组织机构,全面开展公司各项工作

  在实施基本建设投资,建立生产设施的同时,公司积极探索建立适合公司生产经营特点需要的组织机构形式。经过多次调整,最终确定了目前的公司组织机构,建立公司生产部、技术部、质量管理部、采供部、销售部、财务部、行政部等部门,目前正在筹建研发中心,全面开展了公司的各项工作。目前,公司的各个部门都已经能履行各自的职责,开展各自的工作。生产部已经在生产计划、生产调度、设备、现场等方面进行了正常的管理工作,生产部下设的装配车间、维修车间、机加工车间、铆焊车间以及钢材仓库、密封件仓库、工具库,已能够按照生产的需要有秩序开展产品零件的加工、装配和维修工作以及正常的领发料工作。技术部在产品设

  计、加工工艺编制以及到用户现场进行产品测绘和用户现场服务等方面具备了相应的能力。公司的技术基础已经建立。质量管理部在产品零件检验、产品出厂检验、工艺纪律检查等方面起到了很好的控制作用,同时通过质量分析,对产生的质量问题的原因进行分析和提出改进措施,对不断改进和提高产品质量起到了保障作用。销售部和采供部作为公司最老的部门,在2005年里为公司的贸易业务做了大量工作,为公司实业化的进程起到了推动和保障作用,在开发液压缸产品市场和维修缸市场作出很大努力,取得了很好的成绩。

  财务部在规范财务管理、仓库管理及成本管理和为公司当好家、理好财方面做了大量工作,取得很好成绩。行政部通过下半年的工作调整,工作有很大起色,各项行政管理工作都走上了正轨,在“三标”一体管理体系的建立和认证过程中,行政部做出了很好的成绩。

  正在筹建的研发中心,已制定了工

  作规程,确立了目标市场,确定了工作的启动点和开发市场的切入点,为2006年开发液压系统产品市场确立了立足点和出发点。

  3.组建员工队伍、实现生产能力

  在具备了厂房及设备的基础上,人的因素将放在了第一位,首先是人员的配置,其次是人员素质的提高,经过面向社会多种渠道的招聘选拔,公司年末在册人数92人,其中:高层管理4人、中层管理10人、工程技术人员8人,一般管理

  公司生产经营总结

公司生产经营总结3

  公司上半年生产经营总结

  公司上半年生产经营总结

  公司上半年生产经营总结

  年是机遇和挑战并存的一年,股份公司在董事会的领导下,顺应时代给予民营企业前所未有的机遇,充分利用茉织华、日本jp、日本制纸的优势,围绕企业如何加快发展和提高效益这一中心,按照年初的工作计划,因势利导,进一步解放思想,深化改革,力抓经营和新项目投产,努力克服局限因素,上半年取得了显著的成绩。共分五个方面:

  1、上半年生产经营状况

  今年1—6月份生产及质量总体稳定,股份公司共完成纸板产量吨,超过计划%,完成全年计划的%;纸箱、板片产量完成1230万m2,高出上半年

  计划%;有限公司由于设备安装原因,试生产产量完成上半年计划的10%,质量日趋稳定和优化。销售形势喜人,上半年累计完成板纸销售量吨,产销率达到%,库存量减少4297吨,货款回收率达到%,纸箱和板片销售1206万m2;销售收入有了明显的突破,股份公司和包装材料公司分别比计划增长%和%。

  2、技术改造取得了巨大成功。

  上半年技改项目取得了可喜的成绩,公司历时两年的十五万吨牛皮箱板纸项目安装调试顺利结束,已进入试生产阶段,一个全新的现代化的大型工厂呈现在我们每一个人的面前,标志着景兴的发展已由原来的小规模生产朝着现代化大型企业的目标迈进了一步,新机器的运转使得整个景兴股份有限公司的外在形象、操作水平、管理能力都上了一个很高的台阶。包装材料公司新的生产流水线,经过两个月的紧张筹备和设备安装也顺利投产,意味着包装材料公

  司在包装领域日渐规模化、高档化,将以更高品质、更大产量去应对激烈的市场竞争,夺取更大的市场份额。公司的三个技改项目也已全面铺开,8机改产水松原纸,9机改产白面牛卡,废纸脱墨生产线的改造也正在进行中。

  通过技术改造,不断开发新产品,优化产业结构,拓宽占领新市场,获取更多更大的效益空间,实现利润的最大化,是企业立于不败之地的必然发展途径。随着市场行情的不断改变,今后公司仍将遵循着“生产不停、技改不断、产品更新”的思路,不断开发新产品,引领企业朝着特种纸方向发展,使公司产品多样化、高附加值,使企业在市场中的抗风险能力进一步加强,争取到,实现产量100万吨大关。

  3、公司在发展,基础管理得到了巩固和深化。

  一个企业要在激烈的市场上长期生存下去,关键是管理。管理的好坏将直接影响企业的生存和发展,所以年初

  公司领导班子人员调整后,立即从管理入手,全面开展工作:

  第一,年初制订了一系列的工作计划,对组织系统进行了优化和重组,建立公司例会制度,组织对每月的销售、生产、原材料供应以及在企业正常运转时所发生的有关数据进行分析,逐步做到了及时发现问题,及时纠正。

  第二,建立财务分析制度。由财务部从企业经营效率的角度,利用统计技术对公司的经营状况作全面的分析,使高层管理人员在工作中更全面地了解和发现问题,并及时调整工作方法,作出相对应果断决策。

  第三,在精简人员的前提下,对干部员工的工资作了进一步调整,平均涨幅度达20%左右,有力地调动了全员的工作热情。

  第四,全面应用统计技术,对生产过程中的成本控制每月进行统计分析,下发至各个部门,及时发现生产中存在的问题,同时对每台纸机的断头数进行

  统计,加以对比,以便尽快查找原因及处理,通过上述几种统计方法的应用,更加明确了工作的好坏,有利于有效控制。

  第五,积极推进iso环境管理体系认证工作。经过各部门和推进小组的努力,仅3个月时间就完成了策划、文件编制和培训工作,目前正处于紧张的试运行阶段,10月份有望一次性通过论证。

  第六,股票上市工作正在稳步开展,上半年完成三次上市辅导讲座,为更好地筹划上市工作,公司还加强了与券商、政府有关部门的联系和沟通。下一阶段将于10月份争取辅导验收和股票发行及上市材料的申报,力争在明年2月向中国证监会报送公开发行股票的申报材料。

  4、人资源得到了优化、互补。

  由于公司年初有明确的工作目标和任务。要做好这些工作,关键是人。以人为本,是企业大发展的必要基础,所以今年上半年公司按会议精神,在引进了50多名大中专毕业生以外,还聘请了有经验的工程师和老师傅,以及国外知名企业的技术专家,来我们公司指导生产;同时,对内部干部职工采取“请进来,送出去”等多种手法进行了素质和技能的培训,极大地提高了操作员工的操作技能和领导人员的管理水平。

  5、存在问题及下步计划

  虽然景兴从小到大,发展到今天取得了一些成绩,但离现代化工业企业的要求还存在着差距,具体表现在:

  第一规章制度比较健全,但监督执行的力度还很不够。

  第二、对计划工作的重要性认识不足。

  第三、呆帐的催还工作还有待加强。

  第四、对出现的一些需及时整改的问题,反应迟钝。

  所以针对上述出现的问题要求管理部和人力资源部及相关部门:一方面

  要对各个部门的负责人加大考核力度,全面客观公正地评价每一个部门的工作质量和业绩好坏,真正做活干部能上能下的机制,使我们的管理队伍素质更上一台阶,朝着符合现代化工业企业需要的人才迈进。二是针对管理工作中出现的漏洞要及时改进管理方法,尽快完善各项制度,今后在管理工作中要多向国外的技术专家学习管理经验和方法;转变思想观念,要多用图表和统计技术,真正体现每一个景兴人的工作质量和工作成绩。三是发现问题及时沟通,使干部员工心往一处想,劲往一处使,把我们的公司建设得更加美好。

  目前我们公司对的发展由原来的以牛皮箱板纸、瓦楞原纸为主转变为板纸、特种纸两大系列共同发展策略,除了现有的8机生产水松纸外,公司还打算和有关企业联手,对我们现有的小机台进行改造生产特种纸,例如水松纸、半透明纸、医药瓶盖纸、图画纸等产品,同时对牛皮箱板纸、瓦楞原纸的生产朝

  大机台、大产量、规模化方向发展。所以公司设想明年上半年上市后筹集资金再上一台15万吨的瓦楞纸机,到争取实现年生产能力100万吨的规模,要想达到如此大规模,还需扎扎实实加强基础管理工作和人力资源的培养工作。

  总之,股份公司的未来规划灿烂而光明,但我们必须着眼于现在,群策群力,认真务实,脚踏实地,走好每一步。下半年,公司的工作目标艰巨而繁重,机遇与挑战同样并存。公司的特种纸开发,新项目产品的营销,整体管理素质的提升都是摆在我们眼前迫切需要完成的任务,下半年的各项工作完成好坏直接影响到股份公司全年的经营目标,直接关系着公司股票上市及今后的发展大局。尤其是15万吨项目的稳定生产更是非常关键,目前试产成功仅是走出良好开端的第一步,因此完成下半年的各项工作任务至关重要,希望全体景兴人同舟共济,群策群力,再创佳绩!

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